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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上架用時:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙審查”的手段,養成入倉該項目審查意見和建議和審查結論,作為一個決算組織的核心按照。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“三個放置于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”設置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫🐽療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的崗位研究部署,我區可根據國企資產管理加盟財政預算納入情況下,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算神器任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政🐬策,減輕企業負༒擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;𒆙由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“💙資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向෴區人大報告國有資產管理情♔況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期運行數

項目預算數

估算數為去年進行數的%

稅款收入來源

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值率稅(含開張稅)

933,286

1,005,000

107.7

    中小企業所有稅

228,688

254,000

111.1

    個得到稅

154,993

156,000

100.6

    大城市檢修規劃稅

67,755

74,500

110.0

    房屋稅

99,216

110,000

110.9

    絲網印稅

29,542

30,000

101.6

    城市建設用地運用稅

25,026

26,500

105.9

    土地的流失升值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農耕地占有稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    生活水資源保護好稅

106

120

113.2

非稅款入

194,687

205,280

105.4

    專向納入

34,993

41,070

117.4

    行政管理事業性性收取任何費用效益

29,019

29,000

99.9

    公有資源(基金)有嘗的使用工資收入

71,376

69,030

96.7

    相關薪資收入

59,299

66,180

111.6

空間財政部門薪資加總

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

變動性工資

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補助金利潤

1,258,201

893,150

71.0

        退返性納入

363,307

300,220

66.4

        普遍性傳遞承擔年收入

451,808

442,625

99.9

        專題變更微信支付收入來源

443,086

150,305

33.9

    劃分大部分企業債券純收入

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    改用概預算相對穩定調理投資基金

200,000

205,000

102.5

    從部門性債券財政預算借調

30,000

 

 

    從國有土地投資基金運營預決算調職

3,220

5,040

156.5

純收入總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年強制執行數

預算表數

預決算數為前年履行數的%

一、通常情況下公開提供服務教育支出

190,727

198,668

104.2

二、國家安全費用支出

3,220

4,417

137.2

三、公用安會經費支出

128,327

168,971

131.7

四、教育學校總支出

354,890

420,625

118.5

五、科學的技術應用經費支出

45,869

53,333

116.3

六、文化水平度假旅游軍事體育與傳煤費用

45,871

103,508

225.7

七、時代服務和就業問題花費

480,520

407,296

84.8

八、衛生學的健康教育支出

157,008

165,945

105.7

九、能源管理健康性支出

193,688

95,934

49.5

十、村鎮片區收入支出

692,638

688,977

99.5

五一、農業和林業水支出費用

264,493

346,423

131.0

第十二、路網裝卸搬運其他支出

467,425

171,349

36.7

13、教育資源地質勘察相關信息等性支出

186,703

248,203

132.9

十四、行業精準流通業等撥出

7,285

8,570

117.6

十四、大自然能源淺海氣象觀測等支出費用

5,741

5,949

103.6

16、自建房維護性支出

139,738

202,539

144.9

十六、調味品運輸收儲收支

6,503

9,075

139.6

十七、災難預治及應急救援管理方法開支

17,060

21,245

124.5

19、積極分子費

 

61,863

 

二十五、債權債務付息結余

17,172

20,000

116.5

二國慶、某個收支

46,032

50,971

110.7

應該服務性項目預算性支出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期履行數

財政預算數

估算數為上一年連接數的%

遷移性支出費用

479,166

118,307

24.7

    上解上一級收入支出

105,940

118,307

111.7

    通常情況下公司債還本性支出

96

 

 

    設置工程預算比較穩定緩解理財產品

202,452

 

 

    結轉下年費用支出

170,678

 

 

收入支出總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程

上一年實行數

費用數

估算數為
部門預算數 %

一、一樣 公益性服務

142,167

135,307

        95.2

    政協事情

1,022

955

        93.4

      行政部門運轉

703

671

        95.4

      一般的財政管理制度事務管理

5

36

       720.0

      人例會

132

66

        50.0

      人大代表監督的管理職能

53

48

        90.6

      代表著事業

129

134

       103.9

    全國政協公共事務

755

733

        97.1

      行政性正常運作

432

375

        86.8

      工商聯研討會

21

56

       266.7

      常務委員檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      別市政協工作經費支出

149

82

        55.3

    縣政府會議室廳(室)及想關醫院事宜

43,000

36,380

        84.6

      行政部門自動運行

13,459

16,382

       121.7

      應該行政機關操作業務

13,688

4,807

        35.1

      部門精準服務

644

690

       107.1

      專頂金融業務營銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪業務

58

17

        29.3

      參公電腦運行

1,826

1,944

       106.5

      某個政府部會議室廳(室)及有關醫院公共事務撥出

10,371

9,424

        90.9

    進展與機構改革行政監察

1,686

1,936

       114.8

      行政處正常運作

1,032

965

        93.5

      通常情況行政訴訟維護行政事務

654

971

       148.5

    數據匯總新信息事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政處使用

564

588

       104.3

      問題事情

41

26

        63.4

      專項計劃總計銷售業務

9

20

       222.2

      數據匯總管理系統

34

70

       205.9

      專業普查表活躍

206

143

        69.4

      統計顯示抽檢調研

183

198

       108.2

      別的統計顯示問題事宜花費

4

48

     1,200.0

    不需要行政事務

4,333

5,055

       116.7

      財政執行

2,594

2,801

       108.0

      資訊化網站建設

954

1,431

       150.0

      財政預算委托授權銷售開支

565

689

       121.9

      其他財政資金工作教育支出

214

134

        62.6

    天津園區稅收工作

5,775

7,044

       122.0

      財政行駛

2,370

1,747

        73.7

      大部分行政處工作管理行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款證件費

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事宜

1,426

2,247

       157.6

      行政管理運營

740

687

        92.8

      審計局業務流程

501

1,261

       251.7

      企業運作

166

233

       140.4

      各種財務會計公共事務結余

19

66

       347.4

    人資能源業務

1,710

313

        18.3

      事業有成運作

1,515

 

  

      任何人員市場公共事務開支

195

313

       160.5

    紀檢督查事物

1,362

1,644

       120.7

      行政處操作

1,152

1,384

       120.1

      應該行政機關工作管理事情

93

127

       136.6

      懸案要案依法查處

48

50

       104.2

      另外的紀檢監督檢查行政事務結余

69

83

       120.3

    貿易商行事情

27,385

12,863

        47.0

      財政進行

1,773

1,341

        75.6

      正常行政部門管理方法事務處理

7,098

7,681

       108.2

      教育事業加載

1,312

1,457

       111.1

      別的貿易行政事務總支出

17,202

2,384

        13.9

    信息土地產權行政事務

1,034

1,624

       157.1

      地方技巧產權年限戰略規劃

1,034

1,624

       157.1

    港臺公共事務

233

270

       115.9

      人事部門運營

129

122

        94.6

      一般的行政機關控制事宜

104

148

       142.3

    檔案存放行政事務

1,117

1,207

       108.1

      行政機關運轉

454

442

        97.4

      檔案存放館

648

757

       116.8

      其它資料行政事務總支出

15

8

        53.3

    政黨黨派及工廠聯公共事務

441

463

       105.0

      平常財政管理系統行政事務

126

110

        87.3

      其他君主制黨派及工商部門聯事務管理支出費用

315

353

       112.1

    職工群眾組織事務處理

3,408

4,093

       120.1

      行政性加載

808

923

       114.2

      尋常行政訴訟治理工作

1,574

1,949

       123.8

      參公自動運行

98

101

       103.1

      同一人民群眾組合事務性付出

928

1,120

       120.7

    黨委會接待室廳(室)及涉及系統事務處理

7,586

5,574

        73.5

      行政事務運轉

1,782

1,647

        92.4

      般行政性服務管理事務管理

5,190

3,312

        63.8

      行業運轉

614

615

       100.2

    組織機構事物

1,317

1,970

       149.6

      行政部門正常運行

445

441

        99.1

      一般的行政部門管控事務管理

650

1,147

       176.5

      另一個組織機構事務管理經費支出

222

382

       172.1

    宜傳行政監察

9,322

19,806

       212.5

      財政啟用

400

361

        90.3

      似的行政處菅理事情

4,089

9,759

       238.7

      教育事業啟用

1,549

1,602

       103.4

      另一個校園宣傳事宜撥出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事宜

950

1,013

       106.6

      政府部門自動運行

516

522

       101.2

      一般來說行政性維護事物

183

226

       123.5

      宗教界行政事務

132

140

       106.1

      僑民事宜

88

88

       100.0

      別統戰事務處理教育支出

31

37

       119.4

    一些共產黨人事務處理性支出

3,676

4,419

       120.2

      企業加載

2,157

2,398

       111.2

      另一共產黨人行政監察經費支出

1,519

2,021

       133.0

    股票市場執法監督工作管理事情

22,245

23,053

       103.6

      行政事務作業

11,016

11,219

       101.8

      正常政府部門處理事務性

205

639

       311.7

      市面 執法監督治理自查報告

4,741

4,106

        86.6

      市場中督察衛生監督執法

304

164

        53.9

      使用者優惠權益自我保護

141

123

        87.2

      資訊化建成

244

263

       107.8

      驗證同意輔導工作

 

80

  

      規范化方法

 

79

  

      中藥飲片事情

166

7

         4.2

      化裝品事宜

 

10

  

      視野加載

4,864

5,230

       107.5

      另一行業市場遠程監控管理系統事宜

564

1,133

       200.9

    同一一樣 通用工作結余

1,343

1,552

       115.6

      另外的通常情況下共公服務質量花費

1,343

1,552

       115.6

二、國防安全收支

3,178

4,337

       136.5

    民防鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      人們防空

3,158

3,169

       100.3

    相關航空航天撥出

20

1,168

     5,840.0

三、公益性防護撥出

128,229

168,857

       131.7

    軍隊法警通信兵

924

924

       100.0

      某些充電巡警團隊費用

924

924

       100.0

    人民警察

122,034

162,238

       132.9

      行政管理運動

72,176

96,855

       134.2

      普遍行政性控制事務處理

8,322

16,627

       199.8

      個人信息化系統網站建設

21,534

18,624

        86.5

      衛生監督執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      另外公安人員費用

150

80

        53.3

    國家地區防護

1,194

1,001

        83.8

      人事部門開機運行

1,066

873

        81.9

      平安業務員

128

128

       100.0

    司法部門

4,077

4,694

       115.1

      行政性程序運行

2,376

2,268

        95.5

      普通行政處維護事宜

107

124

       115.9

      農村基層司法行政服務

793

1,410

       177.8

      普法宣傳點

145

177

       122.1

      法律條文捐助

477

583

       122.2

      法治項目建設項目建設

179

132

        73.7

四、教學收入支出

350,262

416,492

       118.9

    文化教育經營事宜

1,667

691

        41.5

      政府部門運動

844

691

        81.9

      大部分行政訴訟管控事務性

823

 

  

    普通型教育輔導

176,789

336,035

       190.1

      學前幼小銜接幼小銜接

50,419

80,544

       159.7

      中小學幼兒教育

54,800

74,183

       135.4

      初高中教育學校

41,145

99,361

       241.5

      髙中幼小銜接

17,759

31,426

       177.0

      另一個常見幼教教育支出

12,666

50,521

       398.9

    新職業文化藝術培訓

6,617

11,426

       172.7

      崗位初高中教育培訓

6,617

11,426

       172.7

    學齡前培育

5,234

3,798

        72.6

      學齡前中等水平教育教學

5,234

3,798

        72.6

    電臺廣播液晶電視教育輔導

81

2,800

     3,456.8

      新聞廣播智能電視培訓機構

81

2,800

     3,456.8

    特殊的學前教育

786

1,397

       177.7

      特色機構文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

    專科護士指導及指導

9,705

9,722

       100.2

      新教師進修學校

3,437

3,467

       100.9

      紀檢干部的教育

1,401

1,597

       114.0

      培訓教育費用

4,867

4,658

        95.7

    教育學校費擴展按排的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      中國城市規模性學教學設施施工

3,964

2,036

        51.4

      其他的教育費額外分配的費用支出

144,361

47,586

        33.0

    別的的教育付出

1,058

1,001

        94.6

五、小學科學的技術收支

38,035

45,238

       118.9

    合理系統治理行政監察

1,051

944

        89.8

      財政啟動

599

484

        80.8

      市直機關服務的

452

460

       101.8

    技術應用探析與激發

8,492

8,515

       100.3

      軟件應用技術應用研究探討與研發

5,365

6,968

       129.9

      現代科技技術成果應用與粘附

3,127

1,547

        49.5

    科技有限公司生活條件與服務質量

2,982

10,989

       368.5

      科技公司經濟條件專頂

2,982

10,989

       368.5

    科學實驗技術工藝科普

1,171

1,240

       105.9

      普及活動組織

534

543

       101.7

      科技公司館站

632

697

       110.3

      其余學科新技術大力推廣其他支出

5

 

  

    某些物理學技術應用開支

24,339

23,550

        96.8

      科枝獎賞

9

 

  

      同一科學性技術工藝教育支出

24,330

23,550

        96.8

六、和文化休閑旅游體育類與新傳媒收入支出

36,956

75,003

       203.0

    人文和景區

18,436

54,116

       293.5

      行政處自動運行

1,031

1,010

        98.0

      基本上政府部門治理業務

95

161

       169.5

      書本館

1,883

2,014

       107.0

      特色文化展示臺及記念醫院

1,069

24,288

     2,272.0

      企業文娛活動方案

2,269

2,331

       102.7

      職工群眾文化水平

2,820

3,201

       113.5

      藝術創造與愛護

24

58

       241.7

      人文和旅遊市廠操作

401

437

       109.0

      國內旅游宣揚

1,373

1,470

       107.1

      游玩相關行業業務范圍經營

1,191

 

  

      別文化水平和自助游撥出

6,280

19,146

       304.9

    藏品

1,564

2,453

       156.8

      古建筑保護英文

288

564

       195.8

      藝術館

1,276

1,889

       148.0

    體育競技

16,763

16,821

       100.3

      行政處行駛

372

404

       108.6

      平常行政性的管理事務管理

228

 

  

      體育用品創新大賽

349

588

       168.5

      體育健康操練

1,259

829

        65.8

      體育乒乓球體育中心館

12,661

12,931

       102.1

      社情民意體育教育

1,760

1,860

       105.7

      許多運動經費支出

134

209

       156.0

    新聞廣播電視

8

13

       162.5

      的電臺老電視費用

8

13

       162.5

    其它歷史文化軍事體育與文化傳媒經費支出

185

1,600

       864.9

      營銷文化課的發展專門費用支出

65

100

       153.8

      特色文化產業化提升專業開支

120

1,500

     1,250.0

七、社會各界保障機制和就業問題費用

357,571

270,195

        75.6

    人力成本物資和社交后勤保障安全管理工作

26,071

33,913

       130.1

      行政性工作

1,045

1,398

       133.8

      一樣 行政訴訟監管公共事務

13,966

19,613

       140.4

      勞作有保障督查

711

848

       119.3

      社會化安全業務員的管理事務管理

1,451

1,377

        94.9

      公用就業的的服務和事業職業司法鑒定組織

1,430

2,117

       148.0

      勞作人事部門熱議訴訟法律仲裁

694

851

       122.6

      某些人資資源英文和發展安全保障操作事務性花費

6,774

7,709

       113.8

    民政治理事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政部門操作

696

758

       108.9

      名間聚集管理系統

1,067

1,223

       114.6

      基礎統治和社區服務站建造

109

1,130

     1,036.7

      另外的民政安全管理事務處理教育支出

569

2,316

       407.0

    行政訴訟行業組織離退職

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理系統的人事部門方離辭職

2,362

2,422

       102.5

      企業發展公司離退休之

3,915

6,501

       166.1

      機關事業心基層單位事業心基層單位主要社會養老商業險商業險繳付撥出

57,287

56,739

        99.0

      危險機關事業上政府部門就業年金繳納費用結余

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關事業心工作單位大多給養老商業保險債券的補貼金

412

671

       162.9

      同一行政處企事業機構離退休年齡費用支出

94

104

       110.6

    人才需求政府補貼

35,907

39,000

       108.6

      就業問題餐飲創業產品救濟款

 

300

  

      公益基金性工種津貼

32,049

34,775

       108.5

      另外求業補貼政策付出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消失撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人過日子補貼申請書

238

240

       100.8

      優撫參公的單位其他支出

148

229

       154.7

      義務權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      為鄉村籍退役武器年齡較大的活動補貼

39

85

       217.9

      另一個優撫教育支出

358

410

       114.5

    退役安置補助

4,500

6,292

       139.8

      退役土兵安置工作所需要

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊移交清單政府辦公室的離養老金成員擺放

1,998

3,819

       191.1

      士兵轉交市政府離提前退休干部職工管理系統單位

200

328

       164.0

      退役兵員菅理教育教學

19

82

       431.6

      許多退役安置工作其他支出

848

953

       112.4

    當今社會有福利

24,028

42,455

       176.7

      患兒公益福利

178

126

        70.8

      老年人最新福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會存在最新福利事業上公司

1,122

1,787

       159.3

      一些社會性福利福利性支出

107

103

        96.3

    精神殘疾人創業事業有成

8,847

10,710

       121.1

      行政性啟用

335

356

       106.3

      普通人事部門方法業務

431

585

       135.7

      傷殘人人痊愈

1,555

2,376

       152.8

      殘疾證人就業率和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人過日子和病人護理補貼標準

84

341

       406.0

      其他的傷殘人人創業結余

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業

581

596

       102.6

      政府部門程序運行

191

172

        90.1

      一般來說行政處操作事務管理

270

270

       100.0

      許多紅十字參公收入支出

120

154

       128.3

    更低生活方式擔保

2,726

3,602

       132.1

      成市低點生活的維護金總支出

2,726

3,602

       132.1

    被臨時救援

475

727

       153.1

      被臨時搶救教育支出

150

330

       220.0

      漂泊乞討技術人員援助支出費用

325

397

       122.2

    特困的人員援助贍養

20

88

       440.0

      中國城市特困者求助滿足教育支出

20

80

       400.0

      農民特困人群搶救供奉收支

 

8

  

    另外的生話求助

2,717

2,662

        98.0

      其余省會城市家庭生活救援

2,481

2,662

       107.3

      另外新農村生命社會救助

236

 

  

    財政預算對基本性健康養老商業險股票基金的經濟補貼

574

619

       107.8

      財政資金對城鄉統籌城市居民基本上醫養保險金理財產品的政府補貼

574

619

       107.8

    退役軍伍方法事情

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    另一個社會性保險和就業形勢支出費用

150,574

29,541

        19.6

八、安全身體健康花費

147,672

156,640

       106.1

    營養營養的管理事宜

3,848

6,235

       162.0

      行政性執行

1,432

1,515

       105.8

      一樣 行政部門工作管理事宜

2,385

4,720

       197.9

      某些正常正常維護事情費用

31

 

  

    公辦診所

38,760

31,375

        80.9

      全方位的醫院口腔科

29,393

20,510

        69.8

      醫學(民族特色)衛生院

3,984

4,073

       102.2

      意志病醫院口腔科

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫阮

2,651

2,139

        80.7

      另一專業的醫院

0

1,911

  

      的名辦寵物醫院經費支出

140

55

        39.3

    面層醫療保健衛生間學校

35,773

40,524

       113.3

      旅游城市社區居委會健康醫院

32,379

37,174

       114.8

      各種底層診療衛生學學校總支出

3,394

3,350

        98.7

    共同衛生間

32,155

35,205

       109.5

      皮膚疾病怎樣預防調節公司

4,106

5,323

       129.6

      環衛輔導培訓機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生單位

1,267

1,737

       137.1

      應急救援治療組織機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血設備

1,802

2,040

       113.2

      一般產品性清潔衛生產品

16,543

17,428

       105.3

      重大的公眾衛生管理專門

951

870

        91.5

      突發惡性事件進行處理公眾健康惡性事件應急指揮進行處理

88

65

        73.9

      另一個公用設施衛生情況付出

122

178

       145.9

    中醫針灸藥

12

30

       250.0

      其他中醫藥總支出

12

30

       250.0

    工作計劃生小孩事務處理

5,352

6,815

       127.3

      其他規劃生肓事情支出費用

5,352

6,815

       127.3

    行政事務企業機關單位醫院

27,911

30,349

       108.7

      人事部門行業整形

4,524

2,591

        57.3

      事業發展企事業編制社區醫療

20,687

24,239

       117.2

      因公員整形經濟補貼

0

19

  

      任何財政企業計量單位醫藥經費支出

2,700

3,500

       129.6

    財政局對常規醫學商業險新基金的經濟補貼

95

95

       100.0

      財政支出對城市住人大體醫治安全理財產品的補貼申請書

95

95

       100.0

    醫用搶救

2,703

4,823

       178.4

      新農村醫用救治

282

2,386

       846.1

      相關社區醫療搶救撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫構造函數醫藥

 

260

  

      優撫群體醫藥津貼

 

260

  

    老齡安全衛生保障

547

271

        49.5

      老齡衛生學衛生的服務

547

271

        49.5

    其余衛生管理身心健康其他支出

516

658

       127.5

      某些清潔身體健康支出費用

516

658

       127.5

九、節水安全費用

118,093

20,480

        17.3

    區域環境保證工作事情

1,704

2,444

       143.4

      行政機關作業

362

693

       191.4

      通常情況下人事部門監管事務處理

1,313

1,721

       131.1

      大環境大環境保障傳播

29

30

       103.4

    區域污染監測與監督

77

33

        42.9

      核與輻射能健康監察

77

33

        42.9

    被污染防止

594

518

        87.2

      水質

300

195

        65.0

      粉末狀廢物物與生物學品

4

9

       225.0

      任何造成的環境污染治理法支出費用

290

314

       108.3

    廢棄物減少排放

49,115

17,285

        35.2

      生態資源生態環境檢測與資訊

2411

2744

       113.8

      農業生態情況稽查監督檢查

866

910

       105.1

      節能減排專業支出費用

36287

13431

        37.0

      擦洗生產方式專項計劃經費支出

 

200

  

      別被污染的節能減排收入支出

9551

 

  

    可機體再生自然能源

 

200

  

    其它的節能減排環保健康性支出

66603

 

  

十、縣域片區付出

421,380

469,542

       111.4

      村鎮居委管理方法事宜

178,528

207,487

       116.2

        人事部門電腦運行

12,574

20,703

       164.6

        常見行政行政監察管理工作行政監察

4,227

2,951

        69.8

        國家機關的服務

583

168

        28.8

        城管稽查

7,199

1,526

        21.2

        其它的村鎮建設社區服務站服務管理事務管理付出

153,945

182,139

       118.3

      城鄉建設片區共同服務設施

123,227

82,088

        66.6

        另一城鄉經濟社區服務中心通用安全設施總支出

123,227

82,088

        66.6

      新農村社群生態環境質量間

86,237

145,607

       168.8

      建設規劃市場的治理與輔導

7,886

12,499

       158.5

      其它的城鄉建設居委會收支

25,502

21,861

        85.7

十一月、農業水費用支出

223,393

257,102

       115.1

      綠植基地

31,969

44,429

       139.0

        行政訴訟啟用

2098

2506

       119.4

        一般的行政機關操作事務管理

114

51

        44.7

        事業單位啟用

2982

2826

        94.8

        科技信息轉為與推薦服務管理

268

1018

       379.9

        病害害的控制

460

569

       123.7

        農企業產品質量管理健康

337

1384

       410.7

        城管執法政府監管

343

322

        93.9

        調查統計監測技術與產品信息精準服務

239

81

        33.9

        穩定可靠村民年收入政府補貼

5756

5642

        98.0

        綠植基地種植的支持補貼金

2418

3406

       140.9

        林果組織機構化與房產化經營管理

7952

9066

       114.0

        農貨品生產制造與促銷活動策劃

122

60

        49.2

        農民公益項目企事業

688

4123

       599.3

        農業科技能源防護修整與采取

545

601

       110.3

        制液化石油氣多少錢改善對水產養殖的補助

8

13

       162.5

        對職業院校本科考生到下基層提拔補貼

125

116

        92.8

        其余現代農業總支出

7514

12645

       168.3

      農業和草地

3,558

5,384

       151.3

        企業醫院

1153

1433

       124.3

        樹林選育

1575

2120

       134.6

        枝術網絡推廣與還原成

418

891

       213.2

        自然保護區公眾費用支出

 

790

  

        其余農林撥出

412

150

        36.4

      水利水電工程

165,949

188,530

       113.6

        行政訴訟正常運行

568

563

        99.1

        基本行政部門管理工作事務管理

3

10

       333.3

        水利樞紐制造業保險業務安全管理

3469

12708

       366.3

        市政水利工程網站建設

63322

87255

       137.8

        市政水利啟用與維修

84497

74026

        87.6

        水利水電工程先期事業

3

50

     1,666.7

        水工執法檢查質量監督

593

549

        92.6

        水資英文避免浪費服務管理與防護

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政技藝品牌宣傳

166

157

        94.6

        大中小型大水庫移民項目中晚期政策扶持專門經費支出

54

 

  

        農田水利安會監督管理

461

481

       104.3

        另一農田水利花費

2782

 

  

      林業綜和的開發

17,334

6,678

        38.5

        土壤環境治理

14534

1874

        12.9

        房產化提升

2798

4800

       171.6

        各種農業科技總合規劃設計總支出

2

4

       200.0

      農村房子融合制度改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級事以一議的補貼費

3843

10667

       277.6

        村口綜合性改革的實質專業教師示范首批補貼費

 

318

  

      惠普財務財務轉型經費支出

740

1,096

       148.1

        農耕保險金保險費補貼政策

740

1096

       148.1

12、流量貨運收支

464,385

168,942

        36.4

      機耕路水路運輸業

445,202

163,313

        36.7

        政府部門工作

1,746

1,929

       110.5

        一級公路制作

358,925

41,795

        11.6

        道路清理

37,557

58,895

       156.8

        城市交通裝運資料化的建設

2,163

997

        46.1

        農村公路公路交通運輸安全管理

39,827

57,579

       144.6

        水路輸送工作結余

1,989

2,118

       106.5

        被取消政府性還房貸二級考試國道計量督查通知其他支出

2,995

 

  

      別的道路運載總支出

19,183

5,629

        29.3

        公用設施公路網營銷推廣補貼申請書

4,594

4,000

        87.1

        各種交通配套貨運結余

14,589

1,629

        11.2

十五、網絡資源堪探資訊等其他支出

102,799

166,172

       161.6

      國家股權監督管理

1,181

1,211

       102.5

        政府部門工作

471

442

        93.8

        基本行政事務處理維護事務處理

403

433

       107.4

        許多國家股財力監管部門經費支出

307

336

       109.4

      蘋果支持小規模的各個企業發展前景和的管理結余

69,817

88,365

       126.6

        大中小公司企業公司企業發展專項整治

21,499

18,050

        84.0

        其他支持系統中的中小型企業進步和標準化管理性支出

48,318

70,315

       145.5

      其他的教育資源勘查信息等經費支出

31,801

76,596

       240.9

        技術應用提升教育支出

104

2,896

     2,784.6

        重點是高新產業發展和工藝變革工程項目信用卡貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        的資原勘察信息等花費

10,500

67,200

       640.0

十四、行業服務的業等結余

4,652

5,215

       112.1

      企業經營事務處理

438

454

       103.7

        任何金融業買賣業務撥出

438

454

       103.7

      海外經濟發展精準服務付出

300

 

 

        任何對外經濟發展服務管理收入支出

300

 

  

      其他的工商業服務項目業等性支出

3,914

4,761

       121.6

        任何商業性的安全第三產業等撥出

3,914

4,761

       121.6

十六、物種多樣性物資海域氣象臺等費用

5,708

5,877

       103.0

      那自然成本事宜

4,884

5,000

       102.4

        人事部門正常運行

696

831

       119.4

        大部分政府部門操作行政事務

202

83

        41.1

        用地資源性借助與保護

476

519

       109.0

        企事業正常運行

2,950

2,990

       101.4

        許多肯定資源英文事務性教育支出

560

577

       103.0

      海底菅理事務處理

92

48

        52.2

        海洋生物調察評分

92

48

        52.2

      氣象學業務

732

829

       113.3

        景象將來分析預測

40

40

       100.0

        氣象學游戲裝備服務保障運營

60

115

       191.7

        氣象臺基礎理論生活設施建成與維護

94

30

        31.9

        某些氣象學事務性教育支出

538

644

       119.7

第十六、個人住房保障機制開支

131,709

193,873

       147.2

      保駕護航性安家工程項目結余

82,388

151,944

       184.4

        舊村改進改進

82,388

150,594

       182.8

        后勤保障性公寓房店租貼補

 

1,350

  

      住宅改善結余

41,952

33,703

        80.3

        房間社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        房產買賣補助

16,163

7,950

        49.2

      城鎮居委房

7,369

8,226

       111.6

        另一城鄉居民居委住宅區付出

7,369

8,226

       111.6

十二、糧油加工物資采購存儲付出

6,503

9,074

       139.5

      油糧業務

3,087

5,312

       172.1

        一樣行政業務標準化管理業務

17

109

       641.2

        自己事業工作

169

183

       108.3

        另一個油糧工作總支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品自給率

3,416

3,762

       110.1

        自給率調味品補貼標準

3,416

3,762

       110.1

十九、洪澇預防治療及應激安全管理收支

13,639

17,080

       125.2

     突發工作事務性

2,137

2,021

        94.6

       行政管理開機運行

287

330

       115.0

       安全的監管部門

1,850

1,282

        69.3

       事業有成啟用

 

339

  

       一些急救標準化管理經費支出

 

70

  

     消防火災工作

11,473

15,014

       130.9

       行政事務啟動

8,858

11,603

       131.0

       似的行政部門處理操作實務

1,852

2,427

       131.0

       消防員應及援救

763

984

       129.0

     地震災害業務

29

45

       155.2

       大地震監測網

29

45

       155.2

第十九、予備費

 

50,000

  

20、借債付息總支出

17,172

20,000

       116.5

      場所政府機關平常債權債務付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

        方面部門正常公司債付息經費支出

15,288

20,000

       130.8

        空間政府機構另外的一樣債權債務付息性支出

1,884

 

  

二五一、其他總支出

32,465

46,603

       143.5

        年終預定

 

45,000

  

        另一費用支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

花費預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年進行數

估算數

費用預算數為上一年
進行數的%

公有土壤在使用年限出令收入來源

1,039,862

700,000

67.3

國有制土地資源效率基金投資創收

 

 

 

綠植基地宅基地建設現金收入水平

 

 

 

時時彩慈善公益金薪資

4,119

 

 

省會城市前提設施設備模塊化費營收

22,009

20,000

90.9

將污水治理 費創收

30,711

33,300

108.4

另一縣政府性基金投資收錄

-3,887

 

 

政府性性債券收入水平預估合計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉回性純收入

350,113

285,811

81.6

    領導補貼盈利

9,590

3,044

31.7

    專向借債轉貸使收入

100,000

 

 

    采用去年余額凈收入

240,523

282,767

117.6

    調進資本

 

 

 

 

 

 

 

營收總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年實行數

成本預算數

預算數為上年執行數的%

國有制地區操作權掛牌出讓凈工資收入及相應的專門借債凈工資收入組織的開支

1,340,693

930,554

69.4

國家股建設用地效率基金、期貨、現貨、微盤及相應專題負債收錄配備的費用支出

 

 

 

現代農業士地定制開發專項資金制定的結余

 

2,400

 

時時彩票愛心慈善金及相匹配的專向債權債務效益準備的其他支出

2,111

5,748

272.3

市政基礎知識設施管理設施費及應對專業財產薪資收入擬定的教育支出

19,581

50,000

255.3

大大中小型干渠移民美國晚期幫扶母基金開支

 

3,609

 

污水儲存處理費及對照專題資產納入分配的開支

31,258

33,300

106.5

債款付息收入支出

10,083

13,500

133.9

許多國家性投資基金費用支出

45

 

 

政府辦公室性債卷支出費用自動求和

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

變更性收入支出

39,156

 

 

    上解上司結余

100

 

 

    重點公司債務還本教育支出

 

 

 

    調成資源

30,000

 

 

    年終盈余

9,056

 

 

其他支出總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年執行程序數

預算表數

決算數為上一年
制定數的%

一、毛利率使收入

13,390

15,500

115.8

    創業售后服務型公司利潤來源營收

8,757

10,000

114.2

    對外貿易機構店鋪生意利潤薪資

 

 

 

    搭建基礎施工中小企業成本 年收入

180

 

 

    房房產中小型企業盈利空間收錄

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁工廠店鋪生意利潤年收入

8

 

 

    安全衛生體育課最新福利行業利潤空間收入水平

 

 

 

二、股利、股息薪資收入

2,712

2,500

92.2

    國家股控股企業公司股利、股息利潤

2,712

2,500

92.2

三、使用權出售年收入

 

 

 

四、清理純收入

 

 

 

五、某個國家股資本投資管理預決算盈利

 

 

 

國家股基金加盟收入來源預估合計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

變更性年收入

2,829

711

25.1

  用上去年同期結轉利潤

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪資累計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年執行力數

工程預算數

概算數為上一年
制定數的%

一、社會的保護和專業教育費用支出

 

 

 

二、國有企業資本公司經營者成本預算其他支出

15,000

13,000

86.7

1.解決方法歷史長河遺失話題及改革的實質料工費結余

 

 

 

2.國企制造業企業充分金引入

15,000

13,000

86.7

      國家股資金組成調低經費支出

15,000

13,000

86.7

      公益慈善性場地設施創業撥出

 

 

 

3.國家股的企業政策措施性補助費

 

 

 

4.金融經濟國有控股資產管理加盟項目預算支出費用

 

 

 

5.許多集體所有制資產經營管理費用預算總支出

 

 

 

國有企業資本管理加盟收入支出自動求和

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更改性經費支出

3,931

5,711

145.3

    調為資產

3,220

5,040

156.5

    結轉下年付出

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出總共

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年施行數

概預算數

工程預算數為本年程序執行數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分銷到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96966萬元最主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

頂目

金額

至少:

一般來說政府債務

里面:

專題負債

一、政府機關債權限制原因

 

 

 

    2018年年末人民政府外債交易額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底部門政府債務上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終人民政府資產大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        進來:市預下達通知新增加的債卷上限

91,000

91,000

 

二、2018年中央政府借債支付寶余額條件

 

 

 

    今年初當地政府外債可用資金

850,091

490,091

360,000

    當年度變更區政府債務糾紛

230,000

130,000

100,000

    那時候還債國家債權

30,187

30,187

 

    年尾國家公司債務查詢余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部門債務糾紛金額具體情況

 

 

 

    年終市政府負債支付寶余額

1,140,904

680,904

460,000

        另外:市預執行轉入國債上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

大型項目

2018年工程預算數

2019年工程預算數

費用費用數為去年同期費用費用數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

國家公務接待處費

791.10

523.09

66.1

因公出行用車置辦及正常運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

之中:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     自動運行費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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